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審計工作底稿指引(進一步審計程序之一)(簡體書)
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審計工作底稿指引(進一步審計程序之一)(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

《審計工作底稿指引》(進一步審計程序之一)是北京注冊會計師協會專業技術指導委員會在已經出版的《審計工作底稿指引》(為適應新發布執業準則制定)的基礎上編著的。可以說,這構成了審計工作底稿的姊妹篇。如果說前已出版的《審計工作底稿指引》(為適應新發布執業準則制定)主要是解決風險評估程序的運用,那么,該書則側重解決內部控制測試和實質性測試的運用,為注冊會計師提供風險導向審計條件下的邏輯鏈條和思想脈絡。
本底稿指引力圖將審計目標、審計程序和審計認定“三位一體”地結合起來,將識別和評估的財務報表層次以及各類交易、賬戶余額、列報認定層次的重大錯報風險與控制測試、實質性程序的應對結合起來,從而完整、準確地體現審計準則的精髓。

目次

第一部分 內部控制測試底稿
 公司整體層面內部控制有效性評價
 銷售與收款循環內部控制測試
 採購與付款循環內部控制測試
 存貨與生產循環內部控制測試
 投資循環內部控制測試
 籌資循環內部控制測試底稿
 資金管理循環內部控制測試
 職工薪酬內部控制測試
 財務報告流程內容控制測試
第二部分 特殊事項實質性測試底稿
 債務重組實質性測試
 非貨幣性交易實質性測試 
 借款費用實質性測試
 租賃實質性測試
 股權支付實質性測試 
 關聯方及其關聯交易實質性測試 
 比較數據實質性測試
 期后事項實質性測試 
 或有事實質性測試 
 會計政策、估計變更和前期會計差錯更正實質性測試 
 對法律法規的考慮實質性測試
 對環境事項的考慮實質性測試 
 對含有已審計財務報表的文件中的其他信息測試
 持續經營實質性測試
 現金流量表測試 
 合併會計報表測試
第三部分 審計報告相關底稿示例

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