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內部審計學(簡體書)
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商品簡介
目次

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本教材以IIA新定義為主導,充分結合我國內部審計協會于2003年頒布的《內部審計基本準則》對內部審計宗旨、責任和范圍的界定,綜覽來自于不同方向的內部審計描述和其概念的歷史演變,突出內部審計理論基礎和實踐需求,遵循《國際內部審計專業實務框架》和中國內部審計準則,以企業的經營活動為主軸,全面闡釋了內部審計的內涵、外延及程序、方法。本教材以問題的提出為引導,以理論闡述和案例分析相結合為特點,力求幫助讀者能夠積極思考,并在思考中尋找答案。教材突出理論的系統性和實踐的可操作性,并具有規范性、前瞻性,既適合財經類高校會計審計專業學生學習使用,也適用于內部審計實務工作者的閱讀、學習與參考。本教材共分8章。

目次

前言
第一章 內部審計概論
 第一節 內部審計的定義
 第二節 內部審計機構的設置與選擇
 第三節 內部審計機構的權限與職責
 第四節 內部審計人員
 第五節 內部審計準則簡要介紹
 本章練習題
第二章 內部審計程序
第一節 審計準備階段
第二節 審計實施階段
第三節 審計終結與后續審計階段
第四節 國際內部審計程序
本章練習題
第三章 經營活動審計
 第一節 財務管理活動審計
 第二節會計核算活動審計
 第三節人力資源管理審計
 第四節供產銷業務審計
 第五節 管理活動審計
 第六節 管理部門審計
 本章練習題
第四章 內部控制審計
 第一節 內部控制概述
 第二節 內部控制審計的內容
 第三節 內部控制審計程序與方法
 第四節 內部控制審計要求
 第五節 內部控制審計案例分析
 本章練習題
第五章 風險管理與公司治理審計
 第一節風險管理審計的內容
 第二節 風險管理審計的途徑與方法
 第三節 風險管理審計案例分析
 第四節公司治理審計
 本章練習題
第六章 信息系統控制與審計
 第一節信息系統控制概述
 第二節信息系統審計要點
 第三節數據審計模式
 第四節案例分析
 本章練習題
第七章 內部審計技術
 第一節 審計抽樣技術的應用
 第二節分析性復核的運用
 第三節 內部控制自我評估
 第四節 其他審計技術方法
 本章練習題
第八章 內部審計管理
 第一節 內部審計部門管理
 第二節 內部審計項目管理
 第三節 內部審計質量評價與改進
 第四節 內部審計風險及防范
 第五節 內部審計制度建設
 第六節 內部審計管理問題分析
 本章練習題

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