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中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行‧第2版)(簡體書)
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中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行‧第2版)(簡體書)

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商品簡介

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全書共 5 篇 14 章。內容包括:內部審計綜合知識(內部審計綜述、內部審計準則)、內部審計作業準則(內部審計證據、內部審計程序、內部審計底稿、內部審計方法、計算機內部審計、後續內部審計、內部審計報告)、內部審計業務準則(經濟責任審計、經濟效益內審)、內部審計管理準則(內部審計管理概述、內部審計部門管理、內部審計計劃管理、內部審計質量控制、內部審計項目管理、內部審計關係處理、內部審計檔案管理、內部審計培訓管理、內部審計信息)、內部審計實務指南(業務循環內審、銷售與收款循環的內部審計、採購與付款循環的內部審計、生產循環的內部審計、籌資與投資循環的內部審計、現金的內部審計、基建項目內審)等等。在本書末尾作者還精心彙編了最新中國內部審計方面法規,以供讀者學習或工作中隨時查閱。

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