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21世紀高職高專會計學系列教材.審計實務(簡體書)
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21世紀高職高專會計學系列教材.審計實務(簡體書)

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目次
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本書在介紹審計的基本理論與基本方法后,以生產企業的業務循環為單元,先論述如何對這些業務循環的內部控制進行符合性測試,然后再對業務循環中涉及的主要會計報表項目進行實質性測試。通過大量的案例分析,訓練學生運用基本理論與基本方法分析問題,解決問題的能力。因此,本書不僅可作為高職高專財金專業的教材,還可作為審計實務界工作人員業務學習的參考書,對于提高學習者的實際審計業務能力具有重要作用。 本教材的結構設置非常科學,適合學生循序漸進地學習,本書所配的大量學習案例便于教學過程中引導學生討論,鞏固所學知識;每一章后面所配的習題內容非常豐富,涵蓋了核章的所有重要知識點,便于自學或學習的深入思考。本教材介紹的案例非常具有代表性,不僅與關聯章節的理論密切相關,而且能夠有效幫助學生掌握審計的實踐技能。

目次

總序
前言
第一章 總論
 第一節 審計與中國審計體系
 第二節 審計準則與審計責任
第二章 審計業務基礎知識
 第一節 審計證據
 第二節 審計方法
 第三節 審計程序
 第四節 審計計劃與審計工作底稿
第三章 內部控制評價及風險評估
 第一節 內部控制概述 
 第二節 內部控制的評價
 第三節 風險應對
 第四節 控制測試與實質性程序
第四章 銷售與收款循環審計
 第一節 銷售與收款循環的主要業務流程
 第二節 銷售與收款的控制測試和交易的實質程序
 第三節 營業收入的審計
 第四節 應收賬款的壞賬準備的審計
 第五節 其他相關賬戶的審計
第五章 采購與付款循環審計
 第一節 采購與付款循環的主要業務流程
 第二節 采購與付款的控制測試和交易的實質性程序
 第三節 應付賬款的審計
 第四節 固定資產的審計
 第五節 其他相關賬戶的審計
第六章 存貨與倉儲循環審計
第七章 籌資與投資循環審計
第八章 貨幣資金審計
第九章 期初余額、期后事項審計及審計報告
第十章 驗資

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