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中國內部審計準則-闡釋與應用(簡體書)
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中國內部審計準則-闡釋與應用(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

為了幫助廣大內部審計人員更好地學習和領會內部審計準則精神,進一步規范內部審計工作,提高內部審計質量,本書依照中國內部審計協會頒布的內部審計準則,結合我國內部審計工作實際,精心編寫了本書。該書以中國內部審計準則為主線,依據中國內部審計準則體系,將每一個審計準則作為一章,較系統地闡述了各項內部審計準則的制定目的和準則的主要內容。在此基礎上,結合對準則的研究和認識,將我國內部審計準則與國際內部審計協會(IIA)頒發的《內部審計實務標準》進行了比較。同時通過案例分析,進一步強化對準則關鍵內容的理解和把握。 本書具有新穎性、實用性、國際性的特點,可作為內部審計組織和人員理解、運用內部審計準則的參考用書,也可作為大專院校內部審計教學用書以及相關研究人員的參考用書。

目次

第1章 緒論
第2章 內部審計基本準則
第3章 中國內部審計準則序言
第4章 內部審計人員職業道德規范
第5章 內部審計具體準則第1號——審計計劃
第6章 內部審計具體準則第2號——審計通知書
第7章 內部審計具體準則第3號——審計證據
第8章 內部審計具體準則第4號——審計工作底稿
第9章 內部審計具體準則第5號——內部控制審計
第10章 內部審計具體準則第6號——舞弊的預防、檢查與報告
第11章 內部審計具體準則第7號——審計報告
第12章 內部審計具體準則第8號——后續審計
第13章 內部審計具體準則第9號——內部審計督導
第14章 內部審計具體準則第10號——內部審計與外部審計的協調
第15章 內部審計具體準則第1l號——結果溝通
第16章 內部審計具體準則第12號——遵循性審計
第17章 內部審計具體準則第13號——評價外部審計工作質量
第18章 內部審計具體準則第14號——利用外部專家服務
第19章 內部審計具體準則第15號——分析性復核
第20章 內部審計具體準則第16號——風險管理審計
第21章 內部審計具體準則第17號——重要性與審計風險
第22章 內部審計具體準則第18號——審計抽樣
第23章 內部審計具體準則第19號——內部審計質量控制
第24章 內部審計具體準則第20號——人際關系
第25章 內部審計具體準則第21號——內部審計的控制自我評估法
第26章 內部審計具體準則第22號——獨立性與客觀性
第27章 內部審計具體準則第23號——內部審計機構與董事會或最高管理層的關系
第28章 內部審計具體準則第24號——內部審計機構的管理
第29章 內部審計實務指南第1號——建設項目內部審計
第30章 內部審計實務指南第2號——物資采購審計

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