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內部審計業務綱要(簡體書)
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內部審計業務綱要(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

本書由世界撒謊能夠最權威和最重要的內審職業組織和教育機構國際內部審計師協會(IIA)組織有關專家編寫,是該協會向全球100多個國家或地區的會員和學員推薦使用的一本基礎性專業指導書。全書依托國際內部審計師協會頒發的最新審計準則和相關實務,系統而簡明地分析和講解了內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法等一系列與內審有關的根本性問題。
本書是內部審計新手走上工作崗位必讀的第一本書,也是經驗豐富的內部審計師與時俱進而必備的案頭寶典。

作者簡介

斯賓塞·K·H·皮克特(K.H.Spencer Pickett)生於英國的薩里(surrey),他是英國公共服務學院(civil service college)內部審計專業的高級講師,負責向內部審計人員講授政府內部審計標準方面的課程,并幫助學生準備從業級別和專家級別兩個不同層次的國際內部審計師協會(IIA)考試。他的專業經歷包括在英國國家審計署(National Audit Office)進行的兩年價值審計,以及曾經作為全球500強審計經理從事審計工作長達9年。

目次

第1章 引言
 1.1 關於本書
 1.2 新型內部審計人員
 1.3 內部審計職業面臨的挑戰
 1.4 常見的錯誤觀點
 1.5 內部審計簡史
 1.6 跟蹤新發展方向的重要性
 1.7 審計模型
 1.8 總結:十項重點
 1.9 個人職業拓展練習
第2章 審計概述
 2.1 公司治理的發展
 2.2 理解社會期望
 2.3 國際視角 
 2.4 對董事會和高級管理層的影響 
 2.5 審計委員會的作用
 2.6 風險管理:成功的關鍵
 2.7 理解內部控制
 2.8 內部審計作用的定義
 2.9 外部審計
 2.10 增加價值
 2.11 審計模型
 2.12 總結:十項重點
 2.13 個人職業拓展練習
第3章 戰略層面
 3.1 內部審計工作方法
 3.2 基於風險的系統方法
 3.3 諮詢服務
 3.4 合規性
 3.5 欺詐行為和職權濫用 
 3.6 信息系統
 3.7 CSA研討會
 3.8 開發綜合方法
 3.9 審計模型
 3.10 總結:十項重點
 3.11 個人職業拓展練習
第4章 質量保證和勝任能力
 4.1 質量的概念
 4.2 內部審計專業標準
 4.3 文件編制標準及審查
 4.4 內部和外部審查
 4.5 審計能力
 4.6 面談
 4.7 審計模型
 4.8 總結:十項重點
 4.9 個人職業拓展練習
第5章 審計流程
 5.1 審計流程
 5.2 風險戰略
 5.3 初步調查
 5.4 開發分配計劃
 5.5 實際審計
 5.6 開發審計結果
 5.7 審計報告及繼續
 5.8 審計模型
 5.9 總結:十項重點
 5.10 個人職業拓展練習
第6章 審計行業
 6.1 對公司治理的影響
 6.2 支持董事會及審計委員會
 6.3 提供控制保證
 6.4 使風險管理得以運轉
 6.5 與管理層的合作
 6.6 全球審計行業
 6.7 未來的發展方向與挑戰
 6.8 最終的審計模型
 6.9 總結:十項重點
 6.10 個人職業拓展練習 
索引
縮寫詞

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