商品簡介
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合規型內部審計的實施,有利於降低組織的代理成本,反映受託經濟責任,揭露組織舞弊行為,促進組織風險管理。
本書對合規型內部審計的發展狀況、底層理論、程序與流程、技術與方法、經典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內外的發展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認知基礎。而後,詳述了合規型內部審計程序與流程、技術與方法。書中更有許多經典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀違規、審查領導幹部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內部控制是否失效、審查建設項目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發現違規行為、厘清審計思路、逐個擊破違規疑雲的,每個案例的最後,都有案例啟示幫助讀者增進理解。作為補充,還介紹了合規型內部審計常見問題定性處理依據。
本書可作為企業、政府部門、會計師事務所中從事財會、內部審計的人員閱讀,也可作為高校財經類專業師生案例教學的參考資料使用。
本書對合規型內部審計的發展狀況、底層理論、程序與流程、技術與方法、經典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內外的發展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認知基礎。而後,詳述了合規型內部審計程序與流程、技術與方法。書中更有許多經典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀違規、審查領導幹部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內部控制是否失效、審查建設項目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發現違規行為、厘清審計思路、逐個擊破違規疑雲的,每個案例的最後,都有案例啟示幫助讀者增進理解。作為補充,還介紹了合規型內部審計常見問題定性處理依據。
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