內部審計(微課版)(簡體書)
商品資訊
系列名:高等院校會計學新形態系列教材
ISBN13:9787115611925
出版社:人民郵電出版社
作者:袁小勇; 王茂林
出版日:2023/07/01
裝訂/頁數:平裝/189頁
規格:24cm*17cm (高/寬)
商品簡介
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商品簡介
本書以我國內部審計具體準則及內部審計實務指南為依據,參考《國際內部審計專業實務框架》(2017)的部分先進理念,系統地介紹了內部審計的基本原理與方法體系。本書包含三個部分共十三章。第一部分,闡述內部審計的基礎知識和基本原理(第一章至第三章:內部審計的性質與使命、內部審計機構與人員、內部審計的業務類型);第二部分,闡述內部審計的工作流程與技術方法(第四章至第八章:內部審計的基本程序、審計證據的獲取與評價、審計發現與建議、審計報告、內部審計管理);第三部分,闡述當前內部審計的熱點實務(第九章至第十三章:內部控制審計、風險管理審計、公司治理審計、舞弊審計專題、內部審計展望)。
本書可以作為高等院校會計學、財務管理、審計學等專業相關課程的教材,也可作為會計、審計類專業研究生的“內部審計”課程的教材,還可作為企事業單位會計、審計、紀檢、監察及其他管理人員總結經驗及提升能力的參考書。
本書可以作為高等院校會計學、財務管理、審計學等專業相關課程的教材,也可作為會計、審計類專業研究生的“內部審計”課程的教材,還可作為企事業單位會計、審計、紀檢、監察及其他管理人員總結經驗及提升能力的參考書。
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