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本書作者立足多年實踐經驗,系統地梳理了企業審計和內控工作關鍵點,以工作手冊的形式,詳細地介紹了審計工作管理、審計工作準備、審計工作實施、審計報告、後續審計與評價、 內部控制體系建設、內部控制制度、內部控制流程設計、內部控制的檢查監督、內部控制評價,內控與內審、風險管理、合規一體化建設等內容。隨書附贈實用圖表、示例、模板,讀者可以下載使用。
本書可以作為審計和內控行業的管理人員、工作人員、培訓人員進行管理的參照範本和工具書,也可供企業諮詢師、高校教師和專家學者做實務類參考指南。
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中小企業審計、內控從業人員,企業管理者,企業財務人員,企業人力資源從業者
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