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本書內容十分全面,從介紹內部審計的歷史、定義、特徵和作用開始,涵蓋了內部審計機構和內部審計流程、內部審計管理方法、內部控制與評價,詳細介紹了風險管理審計、舞弊審計、經濟效益審計和經濟責任審計。每一章節配有相應的學習目標、本章小結和案例賞析,內容翔實,案例豐富,結構嚴謹,實用性強,有利於在提高學習者理論知識水準的基礎上培養其實務操作能力。
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