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商品類型

簡體書 (5)
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庫存狀況

無庫存 (5)
商品定價

$400~$599 (2)
$600~$799 (3)
出版日期

2024年 (4)
裝訂方式

平裝 (5)
作者

劉紅生、袁小勇 (1)
周平、榮欣 (1)
李春節、徐榮華、葛紹豐 (1)
袁小勇、林雲忠 (1)
郭長水、紀新偉 (1)
出版社/品牌

人民郵電出版社 (5)

三民網路書店 / 搜尋結果

5筆商品,1/1頁
內部審計思維與溝通:發現審計問題、克服溝通障礙、實現審計價值(簡體書)
滿額折
作者:袁小勇; 林雲忠  出版社:人民郵電出版社  出版日:2024/08/01 裝訂:平裝
內部審計存在的價值,是要發現問題、分析問題、解決問題。這是相互遞進的三個層次,但與審計的思維與溝通密切相關。如果審計不具備嚴謹的思維與周密的邏輯,那麼很難發現企業的問題;如果發現了問題,但不具備系統思考問題的方法,也不能很好地與管理層進行交流與溝通,進而探明問題存在的原因及解決問題的思路,審計也很難有所作為。所以說,內部審計人員需要具備審計思維與溝通能力。本書通過大量的審計案例與實務場景對審計思維與溝通這兩個主要能力進行了詳細地闡述,涵蓋審計思維的內涵與體系、審計思維在內部審計工作中的運用、審計思維能力的培養與提升、有效的內部溝通與外部溝通的方法、內部審計的人際衝突與化解等重要內容。希望讀者在閱讀完本書後可以更好地發現審計問題、克服溝通障礙,實現審計價值。
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:539 元, 優惠價:87 469
合規型內部審計:精準發現違規行為,實時化解合規風險(簡體書)
滿額折
作者:李春節; 徐榮華; 葛紹豐  出版社:人民郵電出版社  出版日:2024/04/01 裝訂:平裝
合規型內部審計的實施,有利於降低組織的代理成本,反映受託經濟責任,揭露組織舞弊行為,促進組織風險管理。本書對合規型內部審計的發展狀況、底層理論、程序與流程、技術與方法、經典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內外的發展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認知基礎。而後,詳述了合規型內部審計程序與流程、技術與方法。書中更有許多經典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀違規、審查領導幹部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內部控制是否失效、審查建設項目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發現違規行為、厘清審計思路、逐個擊破違規疑雲的,每個案例的最後,都有案例啟示幫助讀者增進理解。作為補充,還介紹了合規型內部審計常見問題定性處理依據。本書可作為企業、政府部門、會計師事務所中從事財會、內部審計的人員閱讀,也可作為高校財經類專業師生案例教學的參考資料使用。
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:648 元, 優惠價:87 564
內部審計情景案例:理解審計行為,辨析審計決策(簡體書)
滿額折
作者:劉紅生; 袁小勇  出版社:人民郵電出版社  出版日:2024/05/01 裝訂:平裝
作為一門實踐型的學科,內部審計的問題更多地蘊含在真實的工作場景中,生動鮮活的情景案例可以更好地回答審計工作中的“如何”和“為什麼”,更好地呈現審計行為所處的情境並能夠對其進行豐富描述和探索思考。本書利用情景案例的方式傳授給讀者內審方面的理論與實務知識,全書共18個情景案例,通過情景認知、情景導入、情景演示、信息反饋讓讀者處身于某個具體的情景之中,作為案例中的主角,主動參與案例的分析與思考,以案說理、涉及面廣、結構新穎、形式多樣。希望讀者在閱讀完本書後可以對審計時的行為決策有更深入的理解,從而提高審計能力與水平。
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:479 元, 優惠價:87 417
增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值再造(簡體書)
滿額折
作者:周平; 榮欣  出版社:人民郵電出版社  出版日:2024/05/01 裝訂:平裝
隨著經濟與管理技術的不斷發展,內部審計也在不斷與時俱進,適應不斷出現的新業務、新管理思維,內部審計的職能也逐漸由查錯糾弊轉換為價值再造,由成本中心轉化為利潤中心。面對新變化,如何結合企業的經營實際做好增值型內部審計成為了內審部門關注的重點方向。 《增值型內部審計》針對企業經營管理中的增值型內部審計,提供了詳細的思路與方法,並輔以生動的實戰案例,涵蓋了基建、採購、製造、營銷、內部控制、組織管理等重點環節。本書案例豐富、理念新穎,是增值型內部審計的實戰指南,旨在為內部審計工作者傳遞新的審計理念,學習進階的審計知識及方法,讓內部審計為企業增值,從而提高內部審計在企業中的重要性,讓內部審計與業務部門的聯繫更加緊密及牢靠。
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:648 元, 優惠價:87 564
內部審計工作指南:穿透實務核心、進階數智應用、精益審計管理(簡體書)
滿額折
作者:郭長水; 紀新偉  出版社:人民郵電出版社  出版日:2024/01/01 裝訂:平裝
《內部審計工作指南》先從內部審計基礎及其主要業務類型講起,讓讀者對內部審計這一職業有框架性的認識。然後逐一講解了審計程序,包括年度審計計劃的制訂、項目審計方案的制訂、項目審計方案的實施,審計報告的編制,審計結果運用與後續審計等,讓讀者明白內部審計的實施思路、策略與具體實戰,並從操作角度講解了內部審計信息系統的應用,以幫助讀者學會借助工具來提升效率。之後,為拓寬讀者視角,講解了內部審計部門的管理,昇華了內審工作的知識體系。《內部審計工作指南》內容翔實、層次清晰、重點明確,涵蓋了內部審計核心工作的方方面面,通過對關鍵流程要點以條目式的方式進行言簡意賅地講解,以及對重要審計文書列舉了可供複製的模板,讓讀者更易學到核心要點。本書可作為企業、政府部門、會計師事務所中從事內部審計、財會工作人士的案頭工具書,也可作為財經類師生案例教學的參考資料。
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:648 元, 優惠價:87 564

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