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內容架構完整

本書涵蓋整套實務的主要重點,內容文字表達淺顯易懂,有助於讀者快速認識工作。
 
案例實戰練習
 
本書闡述海內外的實務運作案例,引用理論與相關法令規範,使讀者更能感受到概念的重要性與實用性。
 
實力自我評量
 
本書每章都有多題的實戰練習,且有重點標示;此外,每章最後有課後自我評量的練習,有助於讀者自我檢視學習成果,更能肯定個人的專業實力。

作者簡介

王怡心

學歷:
美國肯塔基大學會計學博士
經歷:
中華民國協會理事長
國際協會理事
國際基金會董事
現職:
臺北大學會計學系教授
財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
創見資訊股份有限董事
專業證照:
CIA, CRMA, CGAP, CPA, CSIA
 
黎振宜
 
學歷:
政治大學企業博士(2022始)
清華大學科技碩士
政治大學國際貿易學士
經歷:
美商董事長
日商總經理
新加坡上市
現職:
全球150家董事長
專業證照:
十張國際證書(包含CIA, PMP)
個人榮譽 :
國家傑出經理獎 
卓越領導獎 
華人十大傑出經理獎
政大國貿傑出系友 

目次

目次:
第1章 公司治理風險管理法規遵循之介紹
1.1 公司治理
1.2 風險管理
1.3 法規遵循
第2章 內部控制制度
2.1 內部控制之整合架構
2.2 內部控制三道防線
2.3 內部控制與數位科技
第3章 內部稽核簡介
3.1 內部稽核之發展
3.2 國際內部稽核專業實務架構
3.3 內部稽核規程要素
第4章 內部稽核的特性
4.1 獨立性與客觀
4.2 獨立性與客觀性受損
4.3 稽核工作之執行
第5章 品質保證與稽核單位管理
5.1 內部稽核
5.2 外部評核
5.3 稽核單位之管理
第6章 稽核工作與專案規劃
6.1 稽核工作之特性
6.2 評估公司治理風險管理內部控制
6.3 稽核專案之規劃
第7章 專案執行與結果溝通
7.1 專案執行
7.2 記錄資料與專案督導
7.3 溝通專案結果
第8章 專案監控與報告溝通
8.1 進度之監控
8.2 風險之辨識與溝通

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