內部稽核概論
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第1章 公司治理、風險管理、法規遵循之介紹
1.1 公司治理
1.2 風險管理
1.3 法規遵循
第2章 內部控制制度
2.1 內部控制之整合架構
2.2 內部控制三道防線
2.3 內部控制與數位科技
第3章 內部稽核簡介
3.1 內部稽核之發展
3.2 國際內部稽核專業實務架構
3.3 內部稽核規程要素
第4章 內部稽核的特性
4.1 獨立性與客觀性
4.2 獨立性與客觀性受損
4.3 稽核工作之執行
第5章 品質保證與稽核單位管理
5.1 內部稽核
5.2 外部評核
5.3 稽核單位之管理
第6章 稽核工作與專案規劃
6.1 稽核工作之特性
6.2 評估公司治理、風險管理與內部控制
6.3 稽核專案之規劃
第7章 專案執行與結果溝通
7.1 專案之執行
7.2 記錄資料與專案督導
7.3 溝通專案結果
第8章 專案監控與報告溝通
8.1 進度之監控
8.2 風險之辨識與溝通
第1章 公司治理、風險管理、法規遵循之介紹
1.1 公司治理
1.2 風險管理
1.3 法規遵循
第2章 內部控制制度
2.1 內部控制之整合架構
2.2 內部控制三道防線
2.3 內部控制與數位科技
第3章 內部稽核簡介
3.1 內部稽核之發展
3.2 國際內部稽核專業實務架構
3.3 內部稽核規程要素
第4章 內部稽核的特性
4.1 獨立性與客觀性
4.2 獨立性與客觀性受損
4.3 稽核工作之執行
第5章 品質保證與稽核單位管理
5.1 內部稽核
5.2 外部評核
5.3 稽核單位之管理
第6章 稽核工作與專案規劃
6.1 稽核工作之特性
6.2 評估公司治理、風險管理與內部控制
6.3 稽核專案之規劃
第7章 專案執行與結果溝通
7.1 專案之執行
7.2 記錄資料與專案督導
7.3 溝通專案結果
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