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三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,10/10頁
21世紀財務管理系列教材.內部控制學(簡體書)
滿額折
作者:李連華  出版社:廈門大學出版社  出版日:2007/03/01 裝訂:平裝
本書既闡述內部控制的理論淵源、理論體系,又分項介紹各重要經濟事項的控制程序、控制方法;既論述如何對經濟事項進行控制,又介紹如何對內部控制信息進行披露。控制事項涵蓋齊全,控制與披露兼而顧之。 內容包括:內部控制的產生與發展、內部控制的目標原則與方法、貨幣資金內部控制、銷售與收款業務內部控制、采購與付款業務內部控制、存貨控制等。 本書的構思與布局,以我國頒布的內部會計控制規范體系為準。主要論述內部會計
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定價:216 元, 優惠價:1 216
貨幣資金控制實務與案例分析(簡體書)
滿額折
作者:王世定; 徐玉德  出版社:經濟科學出版社  出版日:2007/03/01 裝訂:平裝
為進一步推動《內部會計控制規範——基本規範(試行)》、《內部會計控制規範——貨幣資金(試行)》的全面實施,編者結合會計實務工作實踐,嚴格按照《會計法》、《現金管理暫行條例》以及相關法律法規,緊密結合當今的現實狀況,基於貨幣資金業務循環及控制流程,全面、系統、完整地向讀者闡述了貨幣資金內部控制制度的內容、要點以及設計流程,解析了貨幣資金內部控制制度的具體應用方法和策略,力求清晰透徹,深入淺出,使復雜
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定價:108 元, 優惠價:87 94
簡單輕鬆學內部會計控制(簡體書)
滿額折
作者:許群  出版社:中國市場出版社  出版日:2007/01/01 裝訂:平裝
本書具有以下幾個方面的特點:1.突出內部會計控制制度設計實務。本書內容包括了內部控制的基本理論與內部會計控制制度設計實務,闡述理論但強調實務,以內部會計控制制度設計實務為重點,介紹了會計基礎工作內部控制制度以及貨幣資金、存貨、對外投資、固定資產、工程項目、籌資、銷售、成本費用、經濟合同、預算等企業主要業務的內部會計控制制度,特別適合單位領導、財會人員和其他管理人員學習內部會計控制知識,掌握內部會計
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定價:150 元, 優惠價:87 131
現代內部審計(簡體書)
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作者:王寶慶  出版社:立信會計出版社  出版日:2007/01/01 裝訂:平裝
內部審計是組織管理的重要組成部分,是防范舞弊、降低風險、加強管理、提高效益、增加價值的重要工具。 內部審計:“有病治病,水除腐敗;無病健身,增強自身免疫功能”。 內部審計:“是一個組織由內而外的保養過程”。 內部審計范圍涉及公司治理審計、內部控制審計、舞敝審計、經濟責任審計、風險管理審計、效益審計等方面。 本書對內部審計的基本理念、基本框架、基本策略、基本范圍和基本程序進行了初步探討。同時
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定價:96 元, 優惠價:87 84
SOA與內部審計新規則(簡體書)
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作者:(美)莫勒爾  出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2007/01/01 裝訂:平裝
《SOA與內部審計新規則》一書全面清晰地闡釋了《薩班斯—奧克斯利法案》(SOA)以及該法案對審計師的影響,并闡明內部審計人員將如何幫助組織達到其他要求,如在COSO(發起組織委員會)框架下啟動道德與舉報方案,或者實施有效的內部控制審查。本書廣泛涉及了一些尚待發布的新興規則以及其他一些變化,并概述了這些新規則的基本藍圖、技術發展以及將對內部審計專業人士產生重大影響的發展趨勢。 這一內容廣泛的指南,密
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定價:228 元, 優惠價:87 198
內部控制案例分析(簡體書)
滿額折
出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2007/01/01 裝訂:平裝
本書采用案例形式為主,通俗易懂,明白了然。無論是專業人士,還是非專業人士,看了本書,就會設計內部控制制度了。
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定價:270 元, 優惠價:87 235
中國內部審計準則-闡釋與應用(簡體書)
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作者:張紅英  出版社:立信會計出版社  出版日:2007/01/01 裝訂:平裝
為了幫助廣大內部審計人員更好地學習和領會內部審計準則精神,進一步規范內部審計工作,提高內部審計質量,本書依照中國內部審計協會頒布的內部審計準則,結合我國內部審計工作實際,精心編寫了本書。該書以中國內部審計準則為主線,依據中國內部審計準則體系,將每一個審計準則作為一章,較系統地闡述了各項內部審計準則的制定目的和準則的主要內容。在此基礎上,結合對準則的研究和認識,將我國內部審計準則與國際內部審計協會(
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定價:219 元, 優惠價:87 191
作者:(英)皮克特  出版社:經濟科學出版社  出版日:2007/01/01 裝訂:平裝
本書由世界撒謊能夠最權威和最重要的內審職業組織和教育機構國際內部審計師協會(IIA)組織有關專家編寫,是該協會向全球100多個國家或地區的會員和學員推薦使用的一本基礎性專業指導書。全書依托國際內部審計師協會頒發的最新審計準則和相關實務,系統而簡明地分析和講解了內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法等一系列與內審有關的根本性問題。 本書是內部審計新手
絕版無法訂購
內部控制案例(簡體書)
滿額折
作者:朱榮恩  出版社:復旦大學出版社  出版日:2006/07/01 裝訂:平裝
內部控制制度是現代企業管理的一個重要組成部分,應管理生產和經營的需要而產生,其目的在于幫助企業的經營活動更具合理化,具有經濟性、效率性以及效果性;保證管理決策的貫徹;維護資產和資源的安全:保證會計記錄的準確和完整并提供及時的、可靠的財務和管理信息。 近年來,強化內部控制、重視風險管理已經成為我國企業治理中的共識。20世紀90年代末財政部先后頒布了《內部控制基本規範》和一系列具體規範,但是在實務操作
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定價:168 元, 優惠價:87 146
內部審計管理(簡體書)
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作者:王寶慶  出版社:立信會計出版社  裝訂:平裝
《內部審計管理》不僅闡明了內部審計工作是什么,而且探究了為什么,既有實踐操作指導,又有理性思考。首先,明確了內部審計的五大流程和具體的工作內容,介紹了內部審計的技術方法,探討了內部審計的各種管理方法。其次,詳細研究了審計心理、審計情商和審計心理博弈,提出了審計心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被審計人員和審計人員自身的心態管理。再次,從審計需求出發,系統闡述了內部控制審計、舞弊審計、經濟效
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定價:192 元, 優惠價:87 167
內部審計(簡體書)
滿額折
出版社:中國鐵道出版社  裝訂:平裝
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:239 元, 優惠價:87 208
內部審計學(簡體書)
滿額折
作者:王海兵  出版社:高等教育出版社  裝訂:平裝
本書是高等學校會計學與財務管理專業系列教材之一。本書內容包括內部審計概述、內部審計規範、內部審計程序、內部審計技術、內部審計管理、內部審計溝通、內部審計報告、績效審計、舞弊審計、內部控制審計、風險管理審計、內部經濟責任審計、信息系統審計、大數據審計。本書既可作為高等學校會計學與財務管理專業教材,也可作為社會人士自學用書。
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
定價:270 元, 優惠價:1 270
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